巴宜区藏医院(部门)2018年度部门决算
2019 年 8 月 19 日
目 录
第一部分 巴宜区藏医院概况
一、 部门决算单位构成
二、 部门职责和机构设置
第二部分 巴宜区藏医院2018年度部门决算明细表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 巴宜区藏医院2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
巴宜区藏医院(部门)概况
一、部门预算单位构成
巴宜区藏医院预算单位由巴宜区藏医院构成。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责。
巴宜区藏医院职能
医院以藏医药专科建设为重点,坚持以藏医特色的办院方向,做到院有专科、科有专病、人有专长。
1.贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度,坚持以科学发展观为指导,以“病人为中心”,以提高医疗服务质量为主题,提高服务意识,改善服务态度,转变服务作风,注重诚信服务,增进医患沟通,构建和谐医患关系,把维护群众利益,保证医疗质量和医疗安全,优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量,降低医药费用,改进服务流程,改善就医环境,方便病人就医,树立“健康第一、患者第一”的思想,为提高全区人民的健康水平服务。
2.承担巴宜区藏医药事业的挖掘、整理、发掘和发展。
3.为全区人民的身体健康提供藏医药为主的医疗与护理保健服务。
4.在卫生行政主管部门的领导下,负责并配合做好全区突发事件的医疗救援任务。
5.贯彻执行传染病预防和管理工作,并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。
6.负责配合做好全区卫生专业技术人员的教学和培训工作。
7.做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。
8.做好学生和其他人员的健康体检任务。
9.做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治
(二)部门机构设置。
部门内设科室13个,包括内科、外科、儿科、妇产科、口腔科、手术室、感染科、计划免疫科、妇幼保健、放射科、检验科、B超室、胃镜室。
第二部分
巴宜区藏医院(部门)2018年度决算明细表
(见附表1—8)
第三部分
藏医院(部门)2018年度
决算情况说明
一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明
2018年一般公共预算总收入215.36万元,财政拨款收入215.36万元。
2018年一般公共预算总支出215.36万元,财政拨款支出215.36万元。
二、2018年度一般公共预算收入情况说明
2018年一般公共预算总收入215.36万元,财政拨款收入215.36万元。
三、2018年度一般公共预算支出情况说明
2018年度一般公共预算总支出215.36万元,其中基本支出215.36万元。
四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况:215.36万元
财政拨款支出决算总支出:215.36万元。
1. 医疗卫生与计划生育支出:公立医院: 中医(民族)医院:201.23万元。
2. 中医药: 中医药:0.65万元。
3. 行政事业单位医疗: 其他行政事业单位医疗支出:2.09万元。
3.住房保障支出:住房改革支出: 购房补贴:11.39万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2018年财政拨款支出215.36万元,其中基本支出215.36万元,占财政拨款支出决算的100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
1.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):201.23万元。
2.中医药(类)中医药(款):0.65万元
3.行政事业单位医疗(类)其他行政事业单位医疗支出(款):2.09万元。
4.住房保障支出(类) 住房保障支出(款) 购房补贴(项):11.39万元。
五、2018年度“三公”经费预决算情况说明
为有效落实中央、自治区、市委关于厉行节约的各项规定,进一步规范因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费的管理,从严控制“三公”经费开支,树立勤俭节约的良好风气,巴宜区藏医院不断强化责任意识,在保证正常工作开展的前提下,进一步挖掘节约潜力,从源头上控制了“三公”经费的支出,提高了财政资金的使用效率,打造了高效、廉洁、节俭、务实的机关。
2018年巴宜区藏医院“三公”经费共支出0.19万元,其中2018年公务接待费0万元,2017年公务接待费0.3万元,比上年同期增加。2018年公务用车运行及维护费0.19万元。2017年公务用车运行及维护费0.5万元,比上年同期减少0.31万元。减少62%。
1.公务用车购置及运行费。全部为1辆公车运行维护费。开支主要用于油料费和保养维修费等支出。
2.公务接待经费。巴宜区藏医院严格执行中央“八项规定”,2018年无公务接待费。
主要做法:
一是加强对公务用车的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为,最大限度提高单车使用效率。二是控制公务接待费用。严格执行“八项规定”“六项禁令”,简化接待工作。严控“三公”经费开支,做到严格管理、规范使用,确保“三公”经费管理工作取得实效,以廉洁的作风促进我办各项工作的扎实开展。
藏医院(部门)2018年“三公”经费情况表
单位:万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
合计 |
0.50 |
0.19 |
|
1.因公出国(境)费 |
0 |
0 |
|
2.公务接待费 |
0.3 |
0 |
|
3.公务用车经费 |
0.20 |
0.19 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
0.20 |
0.19 |
|
(2)公务用车购置 |
0 |
0 |
|
(说明1.介绍“三公”经费总体情况,对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。2.应对因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。
六、2018年度机关运行情况说明
(一)2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计215.36万元。其中,基本支出215.36万元,包括两部分:一部分是人员经费共208.26万元,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费共7.1万元,具体包括办公、印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置等。
(二)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;
1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,指中央财政当年拨付的资金。
二、其它收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。