目 录
第一部分 巴宜区人民医院概况
一、 部门决算单位构成
二、 部门职责和机构设置
第二部分 巴宜区人民医院2019年度部门决算明细表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 巴宜区人民医院2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 巴宜区人民医院(部门)概况
一、部门预算单位构成
巴宜区人民医院预算单位由巴宜区人民医院构成。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责。
巴宜区人民医院职能
根据林县机编办〔2005〕3号文件通知,我中心主要职能为:
1.坚持“以病人为中心”,坚持开展“救死扶伤”工作,积极为巴宜区的健康事业做出贡献。
2.承担巴宜区范围内人群的医疗卫生服务和一定的卫生行政工作。
3.经常开展妇幼保健卫生宣传,开展调查、研究、科研等工作。
4.掌握本地区妇幼保健工作方面的重要数据、指标,及时反映存在的问题,提出意见当好参谋。
5.积极开展妇幼保健工作,开展妇幼常见病、多发病的普查、普治,推广科学接生等工作。
6.负责健康教育与健康促进工作,向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务,利用相关疾病预防控制信息,促进全社会共同开展健康教育与健康促进工作。
7.承担巴宜区、乡(镇)卫生技术人员的业务培训和指导工作,解决疑难性技术问题。
8.开展日常接诊工作,同时承担突发公共卫生事件应急任务,并做好双向转诊工作,接纳成批病员的救治任务。
9.开展健康教育,掌握辖区内的病种动态,参与辖区内预防、保健、康复等服务工作。
10.围绕巴宜区委、政府中心工作,开展全巴宜区范围内医疗发展决策工作,为巴宜区委、政府提供科学参考依据。
11.承办上级部门交办的其它工作。
(二)部门机构设置。
部门内设科室13个,包括内科、外科、儿科、妇产科、口腔科、手术室、感染科、计划免疫科、妇幼保健、放射科、检验科、B超室、胃镜室。
第二部分
巴宜区人民医院(部门)2019年度决算明细表
(见附表1—8)
第三部分 人民医院(部门)2019年度
决算情况说明
一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明
2019年一般公共预算总收入884.13万元,财政拨款收入884.13万元。
2019年一般公共预算总支出825.7万元,财政拨款支出825.7万元。
二、2019年度一般公共预算收入情况说明
2019年一般公共预算总收入884.13万元,财政拨款收入884.13万元。
三、2019年度一般公共预算支出情况说明
2019年度一般公共预算总支出825.7万元,其中基本支出825.7万元。
四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况:825.7万元
财政拨款支出决算总支出:825.7万元。
1. 卫生健康支出:公立医院:综合医院:780.9万元。
2.住房保障支出:住房改革支出:购房补贴:44.8万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年财政拨款支出825.7万元,其中基本支出825.7万元,占财政拨款支出决算的100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):780.9万元。
4.住房保障支出(类) 住房保障支出(款) 购房补贴(项):44.8万元。
五、2019年度“三公”经费预决算情况说明
为有效落实中央、自治区、市委关于厉行节约的各项规定,进一步规范因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费的管理,从严控制“三公”经费开支,树立勤俭节约的良好风气,巴宜区人民医院不断强化责任意识,在保证正常工作开展的前提下,进一步挖掘节约潜力,从源头上控制了“三公”经费的支出,提高了财政资金的使用效率,打造了高效、廉洁、节俭、务实的机关。
2019年巴宜区人民医院“三公”经费共支出4.24万元,其中2019年公务接待费0.74万元,2018年公务接待费1.39万元,比上年同期减少0.65。2019年公务用车运行及维护费3.5万元。2018年公务用车运行及维护费3万元,比上年同期增加0.52万元。增长14.77%。
1.公务用车购置及运行费。全部为1辆公车运行维护费。开支主要用于油料费和保养维修费等支出。
2.公务接待经费。巴宜区人民医院严格执行中央“八项规定”,2019年无公务接待费。
主要做法:一是加强对公务用车的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为,最大限度提高单车使用效率。二是控制公务接待费用。严格执行“八项规定”“六项禁令”,简化接待工作。严控“三公”经费开支,做到严格管理、规范使用,确保“三公”经费管理工作取得实效,以廉洁的作风促进我办各项工作的扎实开展。
人民医院(部门)2019年“三公”经费情况表
单位:万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
合计 |
2.5 |
4.24 |
|
1.因公出国(境)费 |
0 |
0 |
|
2.公务接待费 |
0.3 |
0.74 |
|
3.公务用车经费 |
2.2 |
3.5 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
2.2 |
3.5 |
|
(2)公务用车购置 |
0 |
0 |
|
六、2019年度机关运行情况说明
(一)2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计825.7万元。其中,基本支出825.7万元,包括两部分:一部分是人员经费共761.54万元,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费共64.16万元,具体包括办公、印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置等。
(二)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;
1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,指中央财政当年拨付的资金。
二、其它收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。