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西藏林芝市巴宜区宣传部2022年部门决算

责任编辑: 来源: 发布时间:2024-01-12   浏览次数:   【字体:

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第一部分西藏林芝市巴宜区宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

九、国有资本经营预算财政收入支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

十二、国有资本经营预算情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

西藏林芝市巴宜区宣传部概况

一、部门职责

第一条根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》和《巴宜区机构改革方案》,制定本规定。

第二条中共林芝市巴宜区委员会宣传部(以下简称区委宣传部)是中共林芝市巴宜区委员会主管巴宜区意识形态方面工作的职能部门,为正科级,加挂林芝市巴宜区新闻出版局、林芝市巴宜区广播电视局、林芝市巴宜区人民政府新闻办公室牌子。

第三条中共林芝市巴宜区委员会网络安全和信息化委员会办公室设在区委宣传部,加挂林芝市巴宜区互联网信息办公室牌子,接受中共林芝市巴宜区委员会网络安全和信息化委员会的直接领导,承担中共林芝市巴宜区委员会网络安全和信息化委员会的具体工作。

第四条区委宣传部的主要职责是:

(一)宣传贯彻党中央的路线、方针、政策,拟订巴宜区宣传思想文化事业发展总体规划,统筹协调推进巴宜区宣传思想文化领域法治建设,按照党中央决策和自治区党委、市委及区委部署,在市委宣传部的指导下,协调巴宜区宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调巴宜区党的意识形态工作,贯彻落实党中央和自治区党委关于意识形态工作的决策部署以及市委、区委的有关要求,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。

(三)统筹指导协调巴宜区理论研究工作。认真进行调查研究,对巴宜区改革、发展、稳定等工作中出现的重大理论和现实问题进行研讨,组织撰写重点理论文章,回答实践中提出的理论上的热点、疑点和难点问题;组织实施巴宜区哲学社会科学规划工作;负责审查规范管理各类论坛、研讨会等活动。

(四)统筹指导协调巴宜区理论学习工作。负责区委理论学习中心组学习计划的制定和组织协调工作;负责规划组织巴宜区思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,组织开展群众思想教育工作;指导各乡镇(街道)的理论教育工作。

(五)统筹指导协调巴宜区理论宣传工作。认真做好农牧区的理论宣传工作,实施巴宜区文化、科技、卫生、法律和爱国爱教宣传“五下乡”活动;负责组织对全国、全区、全市和巴宜区重大典型的学习和推广;组织编写重大主题宣传活动宣传材料;指导中小学德育教材编写工作;组织协调开展全民国防教育,编写教育读本和宣传材料。

(六)研究制定巴宜区精神文明建设总体规划,负责巴宜区精神文明建设重大活动和会议的筹划、协调工作;负责巴宜区创建文明城镇、文明乡村、文明行业活动的规划、指导、检查、督促;负责巴宜区公民道德建设的组织实施、典型树立和经验推广;负责巴宜区精神文明建设先进单位的评比、表彰;负责巴宜区精神文明建设示范点的管理、检查、指导、评估等工作。

(七)组织协调各有关部门共同做好未成年人思想道德建设工作,负责对未成年人思想道德建设情况的调查研究、信息反馈,总结推广经验,研究分析问题,提出对策建议;组织未成年人思想道德建设工作先进单位的评选表彰,组织协调新闻单位做好未成年人思想道德建设的宣传等工作;负责巴宜区志愿服务工作。

(八)统筹协调巴宜区对外宣传工作;负责提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力,做好正面宣传工作,把握巴宜区舆论导向,统筹分析研判和引导社会舆论。

(九)统筹指导巴宜区舆情信息工作,组织协调开展境内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十)拟订巴宜区新闻出版业的管理政策并督促落实,管理巴宜区新闻出版行政事务,组织协调有关本系统行政审批工作,统筹规划和指导协调巴宜区新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进口等.

(十一)组织起草巴宜区网络安全和信息化发展中长期规划;统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设,负责相关法规、规章的实施和监督工作;监督实施网络安全和信息化领域国家标准;依法完善与信息化相关的统计调查制度;开展对涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究,向中共林芝市巴宜区委员会网络安全和信息化委员会提出工作建议。

(十二)统筹协调巴宜区网络意识形态工作,贯彻落实党中央和自治区党委关于网络意识形态工作决策部署,市委和区委关于网络意识形态工作部署要求,组织协调网络意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

(十三)统筹推进技术管网能力建设,做好预知、预警、预置工作,实现对数据信息流动的实时感知、对重点人群动向的跟进检测、对有害信息的预警处置;协调有关部门建立健全互联网新技术新应用新业态安全风险防控机制、互联网信息内容管理技术体系、网络应急指挥体系;负责协调处理巴宜区网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作;创新管控能力建设和管理机制。

(十四)了解掌握新媒体发展动态,研究提出巴宜区新媒体发展规划和管理政策建议;负责社交网络管理工作,承担社交网站、论坛、电子邮件、博客、微博客、QQ、微信、网络直播、短视频、小程序等具有社会动员功能网络应用的属地管理工作;统筹协调移动互联网管理,推进移动互联网健康有序发展;承担移动端新媒体新应用创新发展和属地管理。

(十五)贯彻执行互联网信息服务资本准入和网络信息安全审查的有关政策;依法承担互联网新闻信息服务许可审批上报工作和日常监管;指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作。

(十六)统筹巴宜区网络综合治理体系建设,协调有关部门实施国家相关行业网络安全规划及保障体系,协调推进关键信息基础设施和信息安全等级保护工作;指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作,统筹网络安全和信息化技术系统科研攻关和本地化应用研究,推进网络安全和信息化军民融合发展。

(十七)统筹协调巴宜区网络安全工作和相关监督管理工作,组织协调网络安全工作责任制落实,拟订巴宜区网络安全相关政策措施,推进网络安全有关工程建设,加强和规范网络安全信息汇集、分析和研判工作,统筹协调开展网络安全检查,指导网络安全信息共享和通报;指导推动巴宜区信息化工作,协调信息化发展中的重大问题,协调推动公共服务和社会治理信息化;协调处理信息安全重大事件。

(十八)负责巴宜区互联网信息内容管理,拟订巴宜区网络新闻信息传播政策措施和制度,组织协调网络宣传管理和舆论引导工作,推进网上正能量传播;负责网络信息内容监督管理执法,组织开展网络舆论生态治理。

(十九)推进网络阵地建设,负责重点新闻网站规划建设,指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务;会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展;负责网站转载新闻稿源的管理。

(二十)负责网络评论工作,指导推动网络评论队伍建设,制定网络评论工作和网络评论队伍建设的政策并组织实施。

(二十一)推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设;管理、发展、联系和服务互联网社会组织,指导互联网行业自律。

(二十二)协调拟订扶持信息网络行业自主创新和发展的政策体系,开展互联网经济和发展态势研究,推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系,统筹协调巴宜区重要信息资源的开发利用与共享中的重大问题。

(二十三)指导相关行业开展网络金融信息服务业务;组织开展网络金融信息服务市场监管;协调金融监管部门建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

(二十四)拟订巴宜区互联网数据管理有关政策和互联网新闻信息传播技术标准;指导涉及巴宜区互联网安全运行的重大工程和系统建设的规划、论证工作;指导推进新技术新应用安全评估。

(二十五)拟订巴宜区网络安全和信息化干部人才队伍发展规划,组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设,指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。

(二十六)指导、检查和推动乡镇、街道和有关部门网络安全和信息化工作。

(二十七)完成区委、政府和区委网信委交办的其他任务。

第六条区委宣传部所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、机构设置情况

纳入巴宜区委宣传部2022年部门预算编制范围的单位包括宣传部1个二级部门构成。委宣传部机关行政编制1名、机关其它编制3名。科级领导职数4名(含1名正科级分管日常工作的常务副职,不含兼职)。

第二部分

西藏林芝市巴宜区宣传部2022年度单位决算明细表(详见附件)

第三部分

西藏林芝市巴宜区宣传部2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年、支总计均为1626.68万元,2021年度收、支总计均为1045.91万元相比,收、支总计各增加580.77万元,增长35.7%;主要变动原因是人员变动引起及项目增加引起。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1626.68万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款收入,无上级补助收入,无事业收入,无附属单位上缴收入,无其他收入。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1626.68万元,其中:基本支出

529.61万元,占32.56%;项目支出1097.07万元,占67.44%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022财政拨款收、支计均为1626.68万元,2021财政拨款收、支计均为946.11万元相比,财政拨款收、支各增加680.57万元,增长41.84%;主要变动原因是人员变动引起及项目增加引起。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1626.68万元,占本年支出合1626.68万元的100%。与2021年度946.11万元相比,财政拨款支出增加680.57万元,增长71.93%,主要原因是2022年人员变动及项目增加引起。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1626.68万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)1416.45万元,87.08%;

2.文化旅游体育与传媒支出(类)60.29万元,3.71%;

3.社会保障和就业支出(类)53.34万元,3.28%;

4.住房保障支出(类)59.42万元,3.65%;

5.卫生健康支出(类)37.19万元,2.28%

()一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算656.38万元,支出决算为1626.68万元,完成年初预算费247.83%,其中:

1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):支出决算为652.42万元,预算为518.44万元,完成预算125.84%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)宣传管理(项):支出决算为683.86万元,预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算为80.17万元,预算为10万元,完成预算801.7%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位医疗(款)机关事业单位基本养老保险缴费支(项):支出决算为51.47万元,预算为51.47万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位医疗(款)财政对失业保险基金的补助(项):1.42万元;支出决算为1.42万元,预算为1.61万元,完成预算88.2%。决算数小于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位医疗(款)财政对工伤保险基金的补助(项):支出决算为0.45万元,预算为0.64万元,完成预算70.31%。决算数小于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为21.24万元,预算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为38.18万元,预算为41.42万元,完成预算92.18%。决算数小于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化与旅游支出(项):支出决算为18.04万元,预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加进来。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算为42.25万元,预算为0万元,完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加进来。

11.卫生健康支出财政(类)行政事业单位医疗(款)象征单位医疗(项):支出决算为27.99万元,预算为27.99万元,完成预算100%。

12.卫生健康支出财政(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为4.81万元,预算为4.81万元,完成预算100%。

13.卫生健康支出财政(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为4.39万元,预算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出529.61万元,其中:

人员经费497.75万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费31.86万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为3.84万元,支出决算为4.43万元,完成预算的115.36%。主要原因:因为疫情原因,经费追加调整。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元与2021年一样均未发生因公出国(境)费.

2.公务用车购置及运行费预算为4.43万元,支出决算为4.43万元,完成预算的100%,同比2021年支出决算数2.86,增加1.75万。主要原因:因为疫情原因,宣传任务重,油价上涨。

3.公务接待费预算为0.3万元,支出决算为0万元,

完成预算的0%,同比2021年支出决算数0万元,无增减,主要是接待费由政府统一接待,故本单位无产生费用。


八、机关运行经费支出说明

西藏林芝市巴宜区宣传部2022年度机关运行经费支出31.86万元,同比2021年度32.42万元减少0.56万元,减少1.73%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约要求,从严控制经费支出。

九、政府采购支出说明

西藏林芝市巴宜区宣传部2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元。同比2021年度政府采购支出总额无增减

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,西藏林芝市巴宜区宣传部共有车辆3辆(台),其中其他用车3辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

西藏林芝市巴宜区宣传部2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

十二、国有资本经营预算支出决算情况说明

西藏林芝市巴宜区宣传部2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十三、预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求,西藏林芝市巴宜区宣传部2022年度四讲四爱教育实践活动经费宣传经费全区七一歌咏比赛专项资金精神文明建设经费西藏日报巴宜新闻专版经费”等20个项目编制了绩效目标,涉及当年一般公共预算拨款299.42万元。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):反映机关服务中心为部机关提供后勤保障服务的支出。

十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):反映各地监管局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

十四、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、会计资格评价中心、预算评审中心、中国资产评估协会、政府债务研究和评估中心、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会、中国珠算心算协会和全国预算与会计研究会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映财政部除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

十六、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映中央纪委国家监委驻财政部纪检监察组开展工作的专项业务支出。

十七、外交支出(类)对外援助(款)对外援助(项):反映对外国政府(地区)提供的各种援助和技术合作支出。

十八、外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项):反映以我国政府或财政部名义参加国际组织,按国际组织规定缴纳的会费。

十九、外交支出(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):反映以我国政府或财政部名义,向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

二十、外交支出(类)国际组织(款)国际组织股金及基金(项):反映以我国政府或财政部名义参加国际组织,按章程或协定规定缴纳的股金或基金。

二十一、外交支出(类)对外合作与交流(款)其他对外合作与交流支出(项):反映以我国政府或财政部名义参加多边和双边对外财经交流活动的支出。

二十二、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映北京、上海、厦门国家会计学院开展会计类教育及培训等方面的支出。

二十三、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映为配合财政业务工作开展,干部教育中心对相关财政财务工作人员进行培训的支出。

二十四、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):反映中国财政科学研究院用于自身运转的支出。

二十五、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):反映中国财政科学研究院用于研究生教育的支出。

二十六、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):反映中国财政科学研究院用于科研、房屋租赁等项目的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映中国财政科学研究院下属的中国珠算心算协会用于国家级非物质文化遗产珠心算保护项目的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映中国财税博物馆开展文物保护、公益展出等方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出,以及各地监管局离退休人员的支出。

三十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):反映为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

三十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映中央财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映中央财政安排的公务员医疗补助经费。

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

三十八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

三十九、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

四十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四十三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三”经费,指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四十四、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:西藏林芝市巴宜区宣传部